問題已解決
我們是勞務(wù)公司之前是小規(guī)模納稅人,代理記賬在7月份幫我們開了增值稅專用發(fā)票給總包單位,但是現(xiàn)在開票的錢還沒有到公司賬戶,我們的成本票也還沒開到這個量,這個應(yīng)該怎么處理?開的增值稅專用發(fā)票還能作廢嗎?這個月我們升成了一般納稅人,那之前應(yīng)繳的稅是按小規(guī)模還是按一般納稅人繳?
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2023 10/16 12:00
小林老師
2023 10/16 12:03
您好,那您開票就得申報納稅,沒發(fā)票可以暫估成本,現(xiàn)在跨申報期不能作廢了
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