問題已解決

之前有筆稅額,抵扣了,沒有入帳,現(xiàn)在發(fā)票回來了,我是這樣做的,借:合同履約成本82035.4 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10664.6 貸:應(yīng)付帳款92700

84785042| 提問時(shí)間:2023 10/13 10:33
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是沒錯(cuò)的呀,當(dāng)時(shí)沒有抵扣的
2023 10/13 10:35
84785042
2023 10/13 10:39
同上問題, 這個(gè)是跨年了,是去年抵扣的,發(fā)票金額沒有入帳,這里的進(jìn)項(xiàng)需不需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
小鎖老師
2023 10/13 10:44
需要,這個(gè)是需要轉(zhuǎn)出的
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