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我們9月有收到一張采購發(fā)票,不含稅金額是100萬,進行稅額是13萬,現(xiàn)在10月還在稅期,這張票就還沒認證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應商發(fā)票開錯,對方已在10月開具了對應的紅字發(fā)票,請問下: 1/這張發(fā)票我是在9月繼續(xù)認證,等10月在進項稅額轉出? 2/這張票不認證,10月的進行不需要任何調(diào)整?

84785040| 提問時間:2023 10/11 16:56
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,你最好是9月認證,然后10月轉出的
2023 10/11 16:57
84785040
2023 10/11 16:57
是因為9月可以抵扣是嗎?
小鎖老師
2023 10/11 16:58
嗯對是這個意思的哈
84785040
2023 10/11 16:59
但是供應商在開紅字發(fā)票的時候和我們說他們選擇的是"未認證",那么我們在9月還可以繼續(xù)認證嗎?
小鎖老師
2023 10/11 16:59
可以,是可以認證的
84785040
2023 10/11 17:00
嗯,明白了,那在10月進行稅額轉出的時候,我賬務處理應該怎么做?申報的時候要怎么做呢?
小鎖老師
2023 10/11 17:02
那個的話,就是借方成本費用科目,貸方是轉出的科目
84785040
2023 10/11 17:02
借方是費用科目?可以具體一點嗎?
小鎖老師
2023 10/11 17:04
借方的話,擬采購的100萬是啥東西?不抵扣的話借方就是這個100萬對應科目,這個意思
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