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老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)開了發(fā)票,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要把開票金額加了里面嗎?

84784953| 提問時(shí)間:2023 10/11 10:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,是的,開票這個(gè)金額按照不含稅的金額填寫申報(bào)增值稅。
2023 10/11 10:07
84784953
2023 10/11 10:10
我們開了2000元的票,免稅。是不是就按照開票的金額申報(bào),還是需要除以1.01
玲老師
2023 10/11 10:16
如果你稅率是免稅的,那你就直接按免稅申報(bào),沒有1%。
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