問(wèn)題已解決

我公司8月份開了增值稅電子專票,現(xiàn)在10月份,他們講稅號(hào)開錯(cuò)了,也沒(méi)有抵扣,需要重開,這個(gè)怎么處理,步驟?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/10 10:48
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)方直接紅沖,重新開具就可以了
2023 10/10 10:57
84785016
2023 10/10 11:03
是專票,不需要在電子稅務(wù)局后臺(tái)申請(qǐng)嗎
84785016
2023 10/10 11:04
我直接沖紅,再重開就行了,是吧
venus老師
2023 10/10 11:23
不用,你們直接紅沖就可以了
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