問題已解決
老師 我7月份有收入沒有成本票,我的票9月份回來了,怎么做分錄,現(xiàn)在在9月份的賬,導致7月份有38萬的利潤
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速問速答同學,你好
7月份可以暫估成本的
2023 10/09 14:39
84784955
2023 10/09 14:41
7月份沒有估 現(xiàn)在要怎么做呢
84784955
2023 10/09 14:49
老師 可以回復一下嗎
小菲老師
2023 10/09 14:54
同學,你好
要么現(xiàn)在改賬,把7月暫估的成本做進去
84784955
2023 10/09 15:01
那暫估是 借:庫存商品 貸:應付-暫估入庫。借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品然后9月份收到發(fā)票 再做借:應付-暫估入庫。貸:應付-供應商嗎
小菲老師
2023 10/09 15:02
同學,你好
9月份的時候
借:庫存商品? ?負數(shù)
貸:應付-暫估入庫? ? 負數(shù)
借:庫存商品?
貸:應付-供應商
84784955
2023 10/09 15:11
7月份的還是要去暫估入庫 是吧
小菲老師
2023 10/09 15:11
同學,你好
嗯嗯,是的
84784955
2023 10/09 15:12
謝謝謝謝謝謝
小菲老師
2023 10/09 15:12
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝
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