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老師,我公司之前有進沒有銷,所以只有進項稅,本月發(fā)生銷售產(chǎn)生的銷項稅6.46萬,前期未抵扣進項稅:19.95萬元,那我本月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理怎么做?

84785020| 提問時間:2023 10/07 14:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅、費交增值稅銷項6.46萬 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 未抵扣的,當(dāng)時掛在哪個科目?
2023 10/07 14:21
84785020
2023 10/07 14:25
一直在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額掛
郭老師
2023 10/07 14:26
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項19.95。
84785020
2023 10/07 15:44
最終都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅了?如果下個月有留底繼續(xù)留底不做賬務(wù)處理,如果交稅,貸:銀行存款 對嗎?
郭老師
2023 10/07 15:44
可以的,可以這么做。
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