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老師,我們同事7月的工資是2500元,她欠老板500元,我們?nèi)ピ路莞豆べY的時候就把2000元打給我我同事,500元打給了老板的賬號上,我們老板是掛在,其他應(yīng)付款 這個分錄我要怎么做。

84785039| 提問時間:2023 09/27 21:17
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!這個不好啊,最好是發(fā)給員工2500,然后他們私下轉(zhuǎn)款
2023 09/27 21:18
84785039
2023 09/27 22:57
老師,我們出納已經(jīng)這樣打款了,我不知道要怎么做分錄。發(fā)放的時候,借,應(yīng)付職工薪酬? ? 借,其他應(yīng)付款? 代,銀行存款? ?這樣對么。
丁小丁老師
2023 09/28 07:06
您好!可以,然后老板把500還回來 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)收款 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款
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