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老師,請問招待費在所得稅匯算清繳如何扣除

84784958| 提問時間:2023 09/25 21:20
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
業(yè)務(wù)招待費在企業(yè)所得稅稅前的列支標準是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。
2023 09/25 21:21
84784958
2023 09/25 21:38
廣告宣傳費呢?
文文老師
2023 09/25 21:38
企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出,除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。
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