問題已解決
老師,我在調(diào)整科目余額表(銀行貸款需要)的時候,期初的貸方,和余額的貸方,各差131萬(借貸不平),其它都是平的。有沒有哪個科目,可以調(diào)整一下呢
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速問速答在調(diào)整科目余額表時,如果期初的貸方和余額的貸方之間存在131萬的差異,可以考慮檢查以下幾個科目并進行調(diào)整:
1.其他應收款科目:該科目余額通常用于記錄暫時性差異或非主營業(yè)務相關(guān)的債權(quán)。您可以檢查該科目的期初余額和本期借方發(fā)生額是否存在異常,以及是否有其他與該科目相關(guān)的業(yè)務導致借貸不平。
2.待處理財產(chǎn)損益科目:該科目用于核算企業(yè)資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)盤盈、盤虧等差異。檢查該科目是否存在異常的借方或貸方余額,并根據(jù)具體情況進行調(diào)整。
3.遞延所得稅資產(chǎn)科目:該科目用于記錄企業(yè)應納稅暫時性差異產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)。檢查該科目的期初余額和本期借方發(fā)生額是否存在異常,并根據(jù)實際情況進行調(diào)整。
4.遞延所得稅負債科目:該科目用于記錄企業(yè)應納稅暫時性差異產(chǎn)生的遞延所得稅負債。檢查該科目的期初余額和本期貸方發(fā)生額是否存在異常,并根據(jù)實際情況進行調(diào)整。
2023 09/25 12:41
84784970
2023 09/25 12:55
老師其他應收,可以只填在期初貸方和期末余額的貸方嗎?
84784970
2023 09/25 12:56
期初貸方131萬,期末方還是131萬,這樣在科目余額表,行的通嗎
84784970
2023 09/25 12:59
行不通,其他應收借方本來也有數(shù)據(jù),再貸方有數(shù)據(jù),報表就錯了
樸老師
2023 09/25 13:04
其他應收款不可以只填在期初貸方和期末余額的貸方。
其他應收款是指企業(yè)除應收票據(jù)、應收賬款、預付賬款、應收股利和應收利息以外的其他各種應收及暫付款項。其主要內(nèi)容包括應收的各種賠款、罰款,如因企業(yè)財產(chǎn)等遭受意外損失而向有關(guān)保險公司收取的賠款等;應收的出租包裝物租金;應向職工收取的各種墊付款項,如為職工墊付的水電費、應由職工負擔的醫(yī)藥費;存出保證金,如租入包裝物支付的押金;其他各種應收、暫付款項。
在填制其他應收款的期初貸方和期末余額的貸方時,應該按照其實際發(fā)生額進行填制,確保賬目記錄的真實性和準確性。
84784970
2023 09/25 14:13
所以老師,這個賬要怎么平啊
樸老師
2023 09/25 14:15
是同一個往來單位的話可以互沖
84784970
2023 09/25 14:36
老師,調(diào)整報表的時候,我把貨幣資金調(diào)+15萬,預付賬款調(diào)+70萬,存貨調(diào)-300萬:
其他應付款調(diào)-1050萬
未分配利潤調(diào)增835萬
按照資產(chǎn)=負債+所有者,資產(chǎn)負債表是沒有問題的。
現(xiàn)在想讓科目余額表平賬,具體我該怎么填呢?往來單位,老師具體指點一下呀
樸老師
2023 09/25 14:41
為了使科目余額表平賬,您需要調(diào)整各個科目的金額,以達到資產(chǎn)總額與負債總額的平衡。根據(jù)您提供的信息,以下是可能的調(diào)整方法:
1.往來單位:在科目余額表中,往來單位通常表示為債務人或債權(quán)人。您需要將與往來單位有關(guān)的金額調(diào)整為與科目余額表中的其他應付款科目余額相等。
2.貨幣資金:根據(jù)您提供的信息,您已經(jīng)將貨幣資金調(diào)整了15萬。您可以根據(jù)科目余額表中的貨幣資金科目余額進行調(diào)整。
3.預付賬款:根據(jù)您提供的信息,您已經(jīng)將預付賬款調(diào)整了70萬。您可以根據(jù)科目余額表中的預付賬款科目余額進行調(diào)整。
4.存貨:根據(jù)您提供的信息,您已經(jīng)將存貨調(diào)整了-300萬。您可以根據(jù)科目余額表中的存貨科目余額進行調(diào)整。
5.所有者權(quán)益:根據(jù)您提供的信息,未分配利潤調(diào)增835萬。您可以根據(jù)科目余額表中的所有者權(quán)益科目余額進行調(diào)整。
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