問題已解決

我現(xiàn)在有個(gè)問題,2月份財(cái)務(wù)人員做了筆憑證, 借:原材料 541.59 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 70.41 貸:應(yīng)付賬款 612 3月又做了筆 借:應(yīng)付賬款612 貸:銀行存款612 這兩個(gè)月都還沒有結(jié)賬,奇怪的是他們在4月份認(rèn)證的這筆進(jìn)項(xiàng)稅額,老師,我現(xiàn)在要怎么做這個(gè)賬

84784969| 提問時(shí)間:2023 09/23 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
他提前做了進(jìn)項(xiàng),如果是的話,你就別做了,他已經(jīng)提前做了,你就別動(dòng)了。
2023 09/23 10:37
84784969
2023 09/23 10:47
那這樣每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額就跟認(rèn)證抵扣的金額對不上,這個(gè)不要緊嗎
郭老師
2023 09/23 10:51
你好,你看一下還有很多提前做的嗎?如果有的話,你把它做到待認(rèn)證里面借應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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