問(wèn)題已解決

收到增值稅專用發(fā)票,入賬時(shí),不管有沒(méi)有認(rèn)證,都先借:原材料/費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款。 然后等到認(rèn)證了,就直接一筆做借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣可以嗎?

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/16 14:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沒(méi)問(wèn)題,可以這么做賬的
2023 04/16 14:31
84785043
2023 04/16 14:33
那我主這樣的做賬方式,如果碰上有一筆福利發(fā)票,認(rèn)證了,怎么做轉(zhuǎn)出分錄
東老師
2023 04/16 14:35
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785043
2023 04/16 14:45
我本月有內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額2萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額25萬(wàn)(已認(rèn)證部分,不包含未認(rèn)證的部分)。 出口免抵退稅額40萬(wàn),產(chǎn)生免抵稅額18萬(wàn)。 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不會(huì)做
東老師
2023 04/16 14:46
抱歉,涉及到出口的我沒(méi)做過(guò)
84785043
2023 04/16 14:49
我問(wèn)問(wèn)其他老師
東老師
2023 04/16 14:49
好的這個(gè)真是抱歉了
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~