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甲公司為增值稅一般納稅人,購入a材料一批,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)未付。月末發(fā)票賬單尚未收到也無法確定其實(shí)際成本,暫估價(jià)值為1萬元。編制會(huì)計(jì)分錄。 次月收到甲公司購入a材料的發(fā)票賬單,貨款1萬元,增值稅1300元。對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)800元,款項(xiàng)通過銀行存款支付。請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄

84784968| 提問時(shí)間:2023 09/22 14:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 甲公司為增值稅一般納稅人,購入a材料一批,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)未付。月末發(fā)票賬單尚未收到也無法確定其實(shí)際成本,暫估價(jià)值為1萬元。 借 原材料10000 貸 應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付帳款10000 次月收到甲公司購入a材料的發(fā)票賬單,貨款1萬元,增值稅1300元。對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)800元,款項(xiàng)通過銀行存款支付。 借 原材料-10000 貸 應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付帳款-10000 借 原材料10000+800=10800 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸 銀行存款12100
2023 09/22 14:40
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