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老師,企業(yè)買月餅送客戶取得13%的專用發(fā)票,稅款可以抵扣進項稅額嗎??我們是一般納稅人,月餅送客戶做銷售費用,能抵扣進項稅額嗎

84784984| 提問時間:2023 09/18 11:57
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
視同銷售的處理 1、企業(yè)購進商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購進商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費用, 貸:主營業(yè)務收入, 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。 借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品。
2023 09/18 11:59
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