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老師,公司固定資產汽車已經折舊完了,現在買掉后,收到款,怎樣賬務處理
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速問速答如果有殘值
借固定資產清理
累計折舊,
貸固定資產,
借銀行
貸固定資產清理
應交稅費,
然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支
2023 09/16 13:21
84785014
2023 09/16 13:25
老師,我們殘值,情況下,就借累計折舊,貸固定資產,借銀行存款,貸,營業(yè)外收入,應交稅費增值稅銷項稅額。
郭老師
2023 09/16 13:30
沒有殘值嗎
你把營業(yè)外收入改成其他業(yè)務收入
84785014
2023 09/16 13:32
沒有殘值,就是每月折舊,折舊完了,第一次處理這個賬務,就是計入其他業(yè)務收入就可以了,老師,是不是做無票收入處理呀,老師。
郭老師
2023 09/16 13:39
是的是的,可以這么做的。
84785014
2023 09/16 13:42
但是,這個固定資產銷售,銷售動產增值稅是13,增值稅有其他針對銷售使用過的車輛有其他方法嗎,老師
郭老師
2023 09/16 13:44
2013年之后買來的單位是一般計稅的13%,
如果是2013年之前買來的,
或者是2013年之后買來單位是簡易計稅的,按照3%來開發(fā)票,減按2%來交增值稅。
84785014
2023 09/16 17:25
好的,老師,那我們現在可以單獨走稅務局去開這個簡易計稅發(fā)票不呀,因為我們現在是一般納稅人適用稅率是6%。我都不知道怎么整了
郭老師
2023 09/16 17:26
不可以的,稅務局那邊不給一般納稅人代開發(fā)票,你自己開就可以
84785014
2023 09/16 17:27
自己開我們沒得銷售動產這個經營范圍,老師我應該咋個整呀,怕錯了,被稅務局提示風險
郭老師
2023 09/16 17:34
銷售固定資產不需要有經營范圍的
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