問題已解決

5月份我們公司收到一張專用發(fā)票,并進行認證抵扣了,8月份知道這張發(fā)票是做出口退稅用的,不能抵扣,銷貨方開了紅沖,我怎么做進項稅轉出,賬務處理

84785027| 提問時間:2023 09/15 16:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,同學,請稍等下
2023 09/15 16:59
84785027
2023 09/15 17:06
你能回不 不回你走開
向陽老師
2023 09/15 17:09
借應付賬款、 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出。
84785027
2023 09/15 17:13
那庫存商品和應付賬款紅沖了還用再做個正數(shù)的嗎?要不然影響余額了啊
向陽老師
2023 09/15 17:19
做 對方重新給你開了借庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項,貸應付賬款。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~