問題已解決

老師,請問日常購買方開紅字信息表時,一張已經(jīng)撤銷,另一張成功開具紅字發(fā)票,但是增值稅申報表把兩張紅字信息表全部提取出來了,這種要怎么操作???而且我是按照稅局申報表提交的,已經(jīng)交了增值稅了

84784980| 提問時間:2023 09/14 12:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 開了紅字發(fā)票的沖減藍字發(fā)票就可以
2023 09/14 12:44
84784980
2023 09/14 12:50
是開錯了一張紅字信息表,但是稅局的申報表把這張錯誤的信息表金額算到進項稅轉(zhuǎn)出了,我要怎么辦
84784980
2023 09/14 12:51
就是說稅局的進項稅額轉(zhuǎn)出金額多算了那張開錯的信息表
樸老師
2023 09/14 12:55
同學你好 你手動填寫進去進項
84784980
2023 09/14 12:55
可以跨月手動改嗎?就是8月的申報表提交了,9月把進項稅額轉(zhuǎn)出金額修改可以嗎
樸老師
2023 09/14 12:58
這個可以的哦 你直接填寫就可以
84784980
2023 09/14 12:59
不需要更正申報嗎?
樸老師
2023 09/14 13:03
同學你好 你要更正申報的
84784980
2023 09/14 13:05
9月7號申報扣款的,是要現(xiàn)在更正申報嗎?還是等10月申報表修改
樸老師
2023 09/14 13:07
現(xiàn)在更正申報就可以
84784980
2023 09/14 13:23
那已經(jīng)交的增值稅怎么辦
樸老師
2023 09/14 13:28
同學你好 算預繳的抵減就可以了
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