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貿(mào)易公司8月出口一單貨物,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)8月開銷售發(fā)票開錯了,開的是專票并且稅率是13%,那我9月現(xiàn)在來紅沖,現(xiàn)在再重新開具0%的普票,那我8月所屬期增值稅全部按內(nèi)銷填寫收入,9月所屬期申報增值稅,出口那筆再做免稅收入可以么?

84785042| 提問時間:2023 09/13 10:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,是這么多。
2023 09/13 10:46
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