問題已解決
老師您好,公司購買的庫存商品贈送給別的單位,怎么賬務(wù)處理?
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速問速答你好,是用于招待嗎?
2023 09/12 12:40
84785012
2023 09/12 12:42
要打通關(guān)系
小寶老師
2023 09/12 12:44
那就直接計入招待費用。(一)購入時? ? ?
借:庫存商品
? ? ??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
? ? ?貸:銀行存款等
(二)用于招待時?
借:管理/銷售費用-業(yè)務(wù)招待費
? ? 貸:庫存商品
? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
84785012
2023 09/12 14:31
沒有抵扣稅金怎么做賬了
小寶老師
2023 09/12 14:32
抵扣金額沒有抵扣進(jìn)項,分錄還是那一個。,把最后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出刪掉就可以。
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