問題已解決
老師您好,我公司是做售賣航空機(jī)票中介的業(yè)務(wù),流程主要是我們跟個人或者旅行團(tuán)確認(rèn)好了出發(fā)時間和地點,然后去聯(lián)系航空公司詢問價格,確認(rèn)好價格之后我們會在機(jī)票價格上收入一定的手續(xù)費,比如機(jī)票錢1000元,我實際收取1050元,然后我們付1000給航空公司購買機(jī)票,機(jī)票直接給客戶,自己沒有任何留底,客戶支付的錢全額1050進(jìn)我們對公戶。 問:1、如何確認(rèn)收入,是全額計稅還是差額計稅 2、我們公司沒有任何成本發(fā)票,航空公司開的機(jī)票直接給了客戶,我們?nèi)绾稳胭~
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速問速答是以差額作為銷售額,確認(rèn)繳納增值稅,即納稅人以實際取得的全部價款和價外費用扣除支付給其他納稅人的規(guī)定項目金額后的余額為銷售額計算繳納增值稅
2023 09/11 16:00
84785014
2023 09/11 16:12
現(xiàn)在有一個很關(guān)鍵的問題就是我支付的費用沒有發(fā)票,因為付款購買的機(jī)票是全部給了客戶,我這邊只有一個支付回單,那我應(yīng)該拿什么來入賬,白條嗎?還是有什么可以作為抵扣的憑據(jù)呢老師
樸老師
2023 09/11 16:19
同學(xué)你好
沒有發(fā)票就沒法稅前扣除
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