問題已解決
老師你好!請(qǐng)問下物業(yè)公司開票的時(shí)候把稅率開錯(cuò)了,是不是要作廢了重新開?是第二季度的發(fā)票開錯(cuò)了
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速問速答是的,需要紅沖重新開。
2023 09/11 09:27
84784996
2023 09/11 09:28
那我增值稅,財(cái)報(bào),所得稅全部更正申報(bào)?
郭老師
2023 09/11 09:28
不需要更正申報(bào)重重新開,按照你調(diào)整之后再來申報(bào)。
84784996
2023 09/11 09:30
但是我們是小規(guī)模納稅人,那增值稅是按5申報(bào)還是按1%申報(bào)?我們物業(yè)公司是開的不動(dòng)產(chǎn)
郭老師
2023 09/11 09:32
你好,5%的稅率的。按照這個(gè)來的。
84784996
2023 09/11 09:32
但是我們的增值稅報(bào)表上是按1%申報(bào)的增值稅,我們是不是需要更正申報(bào)?
郭老師
2023 09/11 09:34
對(duì)的,是的,需要修改的。
84784996
2023 09/11 09:36
我們可不可以把發(fā)前的發(fā)票紅沖,開了正確的發(fā)票,然后第二季度所有的申報(bào)表都不調(diào)整可以不呢?
郭老師
2023 09/11 09:37
可以打第二季度就是修改不了的。
84784996
2023 09/11 09:39
那我前面季度的就等那,如果這個(gè)季度把前面的發(fā)票紅沖了,在按照這個(gè)季度所有的正確申報(bào)就可以了是不?前面的就不用改了?
郭老師
2023 09/11 09:42
對(duì)的是的是的,前面的不要修改。
84784996
2023 09/11 09:47
老師在請(qǐng)問下,我把原來的發(fā)票紅沖了,開成5%那我的收入會(huì)現(xiàn)負(fù)數(shù),這種情況又應(yīng)該怎樣做呢?
郭老師
2023 09/11 09:49
你好,去申報(bào)一下就是了,你看一下能申報(bào)了,申報(bào)不了去稅務(wù)局。
84784996
2023 09/11 09:50
老師請(qǐng)問下,開物業(yè)費(fèi)的發(fā)票稅率是多少呢?
郭老師
2023 09/11 09:53
規(guī)模的增值稅稅率1%的。
84784996
2023 09/11 09:58
老師請(qǐng)問下,我把第二季度的發(fā)票紅沖了,那我這個(gè)季度開了正確的發(fā)票,稅率不一親,但收入會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎樣調(diào)整呢?
郭老師
2023 09/11 10:01
出現(xiàn)了負(fù)數(shù),按照負(fù)數(shù)申報(bào)。
郭老師
2023 09/11 10:01
按照實(shí)際業(yè)務(wù)來申報(bào)就可以的。
84784996
2023 09/11 10:02
那我們就不是不交稅呢?但是我們正交應(yīng)該交2萬多,只交了9000多
郭老師
2023 09/11 10:03
對(duì)的,是的,不需要交稅的。
郭老師
2023 09/11 10:03
已經(jīng)抵扣了,怎么交稅?你能說一下嗎?
84784996
2023 09/11 10:38
但是我收入是負(fù)數(shù)。稅額是正數(shù)
郭老師
2023 09/11 10:39
你去稅務(wù)局那邊申報(bào)吧,這個(gè)沒有關(guān)系,可以抵扣。
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