問題已解決
老師,請問一個問題:1.我是勞務派遣公司的會計,我們給客戶開了一張代發(fā)工資發(fā)票 10000 元,稅點 1%, 差額征收 9000元。我該怎么做賬務處理? 2.,我們公司還實際支付工資給派遣的員工工資,應該怎么做賬務處理?
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速問速答你好,續(xù)頁
1、借應收賬款10000
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅9000*1%
2、支付的計入成本
借主營業(yè)務成本
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸銀行存款
2023 09/11 09:19
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