問題已解決

老師,這題要求(2)資料2,為什么要把所得稅費用沖掉800啊,2022年時候不是已經做了營業(yè)外支出200嗎?所得稅費用現在不是應該只調整500嗎?解釋下

84785046| 提問時間:2023 09/08 16:14
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
因為稅法和會計的處理是不一樣的,調整以前年度損益營業(yè)外支出200,是因為去年只計提了600,因為屬于資產負債表日后事項,所以去年需要補提200,但稅法的規(guī)定是收付實現制,只在實際支出的當年度才允許稅前抵扣,所以應交稅費-應交所得稅在支付當年,全額800計算
2023 09/08 16:27
84785046
2023 09/08 16:48
去年提600時候,不是已經記入所得稅費用了嗎?怎么現在還要把這600算進去?
嬋老師
2023 09/08 16:52
去年提600的時候,還沒最終確定,所以是按照600計算的150萬元計入的遞延所得稅資產,在資產負債表日前已經支付了,所以是確定的金額,按照全額800計提后,同時沖銷了原計提的遞延所得稅資產
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