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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我第一次使用 用友軟件T3 做賬,我看到系統(tǒng)里的步驟是這樣的:填制憑證、審核憑證、記賬、月末轉(zhuǎn)賬、月末結(jié)賬。請(qǐng)問(wèn):我現(xiàn)在把所有的原始憑證都錄入進(jìn)去了,把科目匯總表打印出來(lái)后,發(fā)現(xiàn)有制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本是需要結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品的,現(xiàn)在把這些結(jié)轉(zhuǎn)的全部錄入完成后,就是審核憑證,然后記賬嗎?這個(gè)月末轉(zhuǎn)賬和月末結(jié)賬分別又是什么意思?是要在完成哪些動(dòng)作的前提下才能月末轉(zhuǎn)賬和月末結(jié)賬的?謝謝老師。
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速問(wèn)速答您好,是的,審核之后是記賬,月末轉(zhuǎn)賬就是把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,把生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)入產(chǎn)成品,再核算銷售成本結(jié)轉(zhuǎn),再把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),結(jié)賬就是結(jié)束本月的賬務(wù),轉(zhuǎn)入下月核算的意思。
2018 01/17 20:39
84785045
2018 01/17 20:52
不好意思,我用自己的話再重復(fù)一下,原始憑證錄入---結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用到庫(kù)存商品----記賬----月末轉(zhuǎn)賬(相當(dāng)于結(jié)轉(zhuǎn)損益,出利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表)-----月末結(jié)賬(相當(dāng)于結(jié)束本月賬務(wù)并轉(zhuǎn)入下月核算),也就是說(shuō),結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的動(dòng)作是記賬之前?謝謝老師。
老王老師
2018 01/17 20:55
您好,前面是對(duì)的,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本之前可以記賬,可以不用記賬,等結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本之后一起記賬也行的。
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