問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn),我發(fā)現(xiàn)我公司去年管理費(fèi)的專(zhuān)票沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在要拿來(lái)抵扣,要怎么樣入賬???

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/08 15:12
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)進(jìn)入到以前年度損益調(diào)整里面
2023 09/08 15:13
84785011
2023 09/08 15:13
老師,給個(gè)會(huì)計(jì)分錄唄
東老師
2023 09/08 15:14
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以年度損益調(diào)整
84785011
2023 09/08 15:15
好的,謝謝,
東老師
2023 09/08 15:15
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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