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法人出去住宿開具專票,可以抵扣嗎?分錄怎么寫?

84785003| 提問時(shí)間:2023 09/08 13:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這種不允許抵扣的,可以全額計(jì)入管理費(fèi)用
2023 09/08 13:51
84785003
2023 09/08 13:51
什么情況可以抵扣?
84785003
2023 09/08 13:51
出差談客戶住宿的也不可以?
小鎖老師
2023 09/08 13:53
這種不好說,因?yàn)楹芏喽际前凑兆约撼鋈チ?,然后回來?bào)銷的,所以稅務(wù)一般不讓抵扣
84785003
2023 09/08 13:56
那我應(yīng)該怎么寫分錄?
小鎖老師
2023 09/08 14:00
全額借方做管理費(fèi)用的福利費(fèi)這樣的
84785003
2023 09/08 14:06
員工福利?需要加入個(gè)稅工資里面申報(bào)
小鎖老師
2023 09/08 14:12
不需要,不用如到個(gè)稅
84785003
2023 09/08 14:14
為什么不用申報(bào)到個(gè)稅?
小鎖老師
2023 09/08 14:16
因?yàn)檫@種當(dāng)做員工出差,然后正常開支
84785003
2023 09/08 14:16
員工出差寫管理費(fèi)用福利費(fèi)?
小鎖老師
2023 09/08 14:17
嗯,或者就是直接? 借 管理費(fèi)用——差旅費(fèi),反正最終就是不抵增值稅,同時(shí)也不計(jì)入個(gè)稅,就OK
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