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老師,單位員工產(chǎn)假,一個(gè)月未上班,未發(fā)工資,但是社保一直繳納,怎么做賬呢

84784967| 提問時(shí)間:2023 09/07 16:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 公司承擔(dān)的嗎
2023 09/07 16:24
84784967
2023 09/07 16:25
公司不承擔(dān)個(gè)人部分,上班之后從公司里扣除她應(yīng)承擔(dān)的社保個(gè)人部分
樸老師
2023 09/07 16:28
那就掛其他應(yīng)收款哦
84784967
2023 09/07 16:29
可以來個(gè)集體和后期扣款的分錄嗎?
樸老師
2023 09/07 16:34
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 后面發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款 這樣
84784967
2023 09/07 16:37
計(jì)提時(shí)呢
84784967
2023 09/07 16:38
老師,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候收入是0還是按正常工資報(bào)呢?
樸老師
2023 09/07 16:45
這個(gè)是代繳的不用計(jì)提
84784967
2023 09/07 16:46
但是如果不做賬,后期我怎么確定應(yīng)該從她工資里扣掉多少單位替她繳納的個(gè)人部分呢
樸老師
2023 09/07 16:53
同學(xué)你好 這個(gè)直接繳納就可以
84784967
2023 09/07 17:09
老師,那她后期上班從工資里扣掉她之前應(yīng)從工資里扣除的個(gè)人部分怎么算
樸老師
2023 09/07 17:22
就是交費(fèi)基數(shù)乘以繳費(fèi)比例
84784967
2023 09/07 17:47
老師,我平時(shí)計(jì)提工資時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬~工資,應(yīng)付職工薪酬~社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分),應(yīng)付職工薪酬~公積金(個(gè)人部分),個(gè)稅,所以,產(chǎn)假期間,社保是正常繳納的,后期上班之后要從她工資里扣掉之前公司為她繳納的社保的個(gè)人部分,所以,怎么做呢
樸老師
2023 09/07 17:53
同學(xué)你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款 這樣
84784967
2023 09/07 17:59
老師,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,她這個(gè)收入是0嗎?還是填寫個(gè)人承擔(dān)社保部分的金額
樸老師
2023 09/07 18:02
同學(xué)你好 這個(gè)是零申報(bào)
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