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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司之間的借款往來(lái),之前的做成了預(yù)收預(yù)付賬款,但是實(shí)際應(yīng)該是其他應(yīng)付款這些,我現(xiàn)在該怎么改
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速問(wèn)速答你好,沖減預(yù)收預(yù)付賬款,調(diào)整計(jì)入其他應(yīng)付款
2023 09/07 00:12
84785045
2023 09/07 00:16
報(bào)表差了5個(gè)月,中途沒(méi)做賬。目前就看到之前做錯(cuò)的科目。我現(xiàn)在可以按著自己的思維重新做其他應(yīng)付應(yīng)收款嗎?這個(gè)時(shí)候有些會(huì)出現(xiàn)赤字
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2023 09/07 00:17
可以說(shuō)說(shuō)沖減的分錄嗎?在后期遇到的時(shí)候可以邊做邊改嗎?這方面的思路不是很明確
陳橙老師
2023 09/07 00:18
往來(lái)款負(fù)數(shù)也很正常的,要沖減再調(diào)整至正確的科目就可以了。不沖減的原來(lái)的科目一直掛賬
84785045
2023 09/07 00:19
沖減的分錄怎么做呀
陳橙老師
2023 09/07 00:25
直接紅字沖減,比如當(dāng)時(shí)你們掛借:預(yù)付賬款100貸:銀行存款
更正分錄為? 借:預(yù)付賬款-100? 借:其他應(yīng)付款100
84785045
2023 09/07 00:30
這個(gè)只能在原來(lái)已經(jīng)做了的上去沖減嗎?如果在現(xiàn)在做其他應(yīng)付款這個(gè)金額有點(diǎn)大,之前也產(chǎn)生了預(yù)付賬款。個(gè)可以做一起嗎?怎么做?
陳橙老師
2023 09/07 00:41
對(duì)啊,你不沖減,原來(lái)掛賬就一直掛在那里。你原來(lái)記賬是哪個(gè)科目就沖減哪個(gè)科目,再將沖減的金額計(jì)入其他應(yīng)付款
84785045
2023 09/07 07:22
是這個(gè)意思的今天發(fā)生借往來(lái)200,之前預(yù)付賬款有100,我的分錄可以做成借:銀行存款200 貸 預(yù)付賬款 100其他應(yīng)付款100?負(fù)數(shù)咋表示啊?
陳橙老師
2023 09/07 09:24
如果你是用電子財(cái)務(wù)軟件比如用友、金蝶之類的,你可以把正常分錄錄進(jìn)去,然后鼠標(biāo)點(diǎn)擊你想變負(fù)數(shù)的數(shù)字,再按一個(gè)數(shù)字盤(pán)的減號(hào)“-”
84785045
2023 09/07 09:36
那這個(gè)分錄有沒(méi)有錯(cuò)
陳橙老師
2023 09/07 09:44
如果你之前把關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)給你們的100萬(wàn)做了如下分錄
借:銀行存款100
?貸:預(yù)收賬款100
本期又新增了100萬(wàn)關(guān)聯(lián)方往來(lái)款,現(xiàn)在調(diào)整分錄如下
借:銀行存款100
? ?貸:預(yù)付賬款-100
? ? ? ? ? 其他應(yīng)付款200
?
84785045
2023 09/07 09:54
老師,你這個(gè)之前是預(yù)收,現(xiàn)在是預(yù)付??
陳橙老師
2023 09/07 09:55
因?yàn)槟阕铋_(kāi)始的疑問(wèn)也是可能計(jì)入預(yù)收預(yù)付了,我只是給你舉個(gè)例子,就是你之前計(jì)入什么科目,現(xiàn)在沖減的就是什么科目哦。
陳橙老師
2023 09/07 09:56
你先查下你之前究竟計(jì)入了什么科目
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