問(wèn)題已解決

跨年的往來(lái)預(yù)收預(yù)付做成了應(yīng)收應(yīng)付怎么調(diào)整

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/22 12:23
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默雨老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果之前公司的預(yù)付賬款、預(yù)收賬款科目沒(méi)有余額,那么直接使用應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款就可以了。 由于預(yù)收預(yù)付兩個(gè)科目已經(jīng)沒(méi)有余額,已經(jīng)結(jié)平不存在兩個(gè)賬目間的結(jié)轉(zhuǎn),因此,這里只需要將收到的預(yù)付賬款性質(zhì)的資金記入應(yīng)付賬款項(xiàng)目就可以了,已經(jīng)完工還未收到款項(xiàng)的記入應(yīng)收賬款。弄清楚這兩個(gè)賬戶的使用方式就可以了,已經(jīng)存在的賬目不需要做任何變動(dòng),保存好就可以了。
2019 04/22 12:25
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