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收到未來三個月的房租租金專用發(fā)票,沒有付款,需要每個月攤銷成本,請問怎么做賬?

84785011| 提問時間:2023 09/06 17:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借主營業(yè)務成本,貸應付賬款。
2023 09/06 17:36
84785011
2023 09/06 17:36
這個成本需要每個月攤銷,老師
郭老師
2023 09/06 17:38
是的,上面是一個月的金額。你需要抵扣的話,借主營業(yè)務成本,應交稅費,應交增值稅進項,貸應付賬款。
84785011
2023 09/06 17:39
請問怎么處理呢?
郭老師
2023 09/06 17:39
你好,具體的什么怎么處理?
84785011
2023 09/06 17:40
這個是三個月的金額,這個金額需要攤銷在每個月,這樣做的話,就是把整個月計入了這個月了哦
郭老師
2023 09/06 17:42
你好,一個月1000,假設不考慮增值稅,借主營業(yè)務成本,1000貸應付賬款,他發(fā)票給你開3000。
84785011
2023 09/06 17:45
對啊 成本1000,應付3000,發(fā)票開3000,又怎么賬務處理?不平啊
郭老師
2023 09/06 17:50
哦,你每個月做一千 做3個月不就一致了。
郭老師
2023 09/06 17:50
相當于是發(fā)票提前開給你了,你沒有付款不用做。
84785011
2023 09/07 09:13
老師,還是不太明白。借主營業(yè)務成本1000,貸應付賬款100,我收到的這3000的專票咋弄呢?還要記進項的,要抵扣
郭老師
2023 09/07 09:18
借管理費用3000/1.09/3 應交稅費、應交增值稅進項發(fā)票上面的稅額, 貸應付賬款或者是其他應付款 能看懂吧,然后第二個月借管理費用 貸其他應付款3000/1.09/3
郭老師
2023 09/07 09:19
假設對方給你開的是9%的稅率的。
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