問題已解決

老師,請(qǐng)問一下當(dāng)月未收到發(fā)票的月結(jié)的制造費(fèi)用如何入帳呀?

84785005| 提問時(shí)間:2023 09/06 16:19
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這是實(shí)際有銀行流水嗎
2023 09/06 16:19
84785005
2023 09/06 16:30
我還沒暫估,我就想著是暫估入帳,還是先入帳,下個(gè)月收到發(fā)票后再?zèng)_紅原入帳,再重新入帳,
小鎖老師
2023 09/06 16:35
那你就是按照實(shí)際流水,做制造費(fèi)用暫估,然后下個(gè)月有票了紅沖
84785005
2023 09/06 16:43
分錄應(yīng)如何做呀?
小鎖老師
2023 09/06 16:44
借方制造費(fèi)用 待放應(yīng)付賬款
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