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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上個(gè)月我抵扣了5萬塊錢的含稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是這個(gè)月要沖紅,我就進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?報(bào)表怎么填呢?報(bào)表上面我直接填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額是不是?
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速問速答這個(gè)不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,直接是紅沖的
借:應(yīng)付賬款
貸:原材料等
增值稅
2023 09/06 15:34
84785041
2023 09/06 15:35
那我抵扣的在報(bào)表上呢?
84785041
2023 09/06 15:35
要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀
84785041
2023 09/06 15:36
像什么情況下是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀?分論怎么寫呀?
84785041
2023 09/06 15:36
像職工福利那些就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
王超老師
2023 09/06 15:37
這個(gè)直接是你的進(jìn)項(xiàng)減少5萬的
84785041
2023 09/06 15:37
也是我之前抵扣了的呀,已經(jīng)跨越了
84785041
2023 09/06 15:37
跨月,六月份抵扣了,現(xiàn)在八月份報(bào)稅的時(shí)候,他那個(gè)貨出問題了就給紅沖了
王超老師
2023 09/06 15:40
這個(gè)你要在當(dāng)期減少的
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