問(wèn)題已解決

收到供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,在7月份已經(jīng)抵扣,8月份開(kāi)具《紅字信息表》,怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄。收到發(fā)票時(shí)的分錄是:借:工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/06 14:45
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:工程施工? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? ?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023 09/06 14:46
84785033
2023 09/06 14:51
借:工程施工 23910.89 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 239.11 貸:應(yīng)付賬款24150,按照您的分錄,具體數(shù)字是怎樣的
家權(quán)老師
2023 09/06 14:55
借:工程施工? -23910.89 貸:應(yīng)付賬款? ?-24150 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 239.11
84785033
2023 09/06 14:59
月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出239.11 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅239.11,,,老師,是這樣嗎?
家權(quán)老師
2023 09/06 15:00
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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