問題已解決
老師,因為之前幾個月有發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,要求對方重新開票,問題是之前開的發(fā)票已抵扣,那么我現(xiàn)在收到正確的發(fā)票和紅字發(fā)票,我在稅務平臺需要如何操作?因為我在勾選平臺有看到正確的進項發(fā)票,但沒有紅字發(fā)票。煩請老師告知,謝謝!
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速問速答您好,同學,請稍等下
2023 09/04 19:57
向陽老師
2023 09/04 19:58
你們單位已經(jīng)認證了,開了紅字信息表,附表二進項轉出20行里面填寫就可以的啊,不需要勾選,然后新的發(fā)票可以正常勾選。
84785015
2023 09/05 09:26
但是不能底本月的增值稅是嗎?
向陽老師
2023 09/05 09:39
你好,購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票。
紅字發(fā)票,你在附表二申報的時候進項轉出,賬上也做進項轉出,然后重新收到的正常認證就可以了。
紅字信息表是在幾月份開的?
84785015
2023 09/05 09:40
紅字和正確的發(fā)票都是8月份開的
向陽老師
2023 09/05 09:44
那你在八月份進項轉出,然后在九月份申報的時候做進項轉出,表二二十欄里面。進項轉出的不需要勾選。
84785015
2023 09/05 10:15
重新開的票可以勾選,負數(shù)只是在申報及做賬時要轉出,我的理解是一正一負剛好相抵不能再抵扣增值稅
向陽老師
2023 09/05 10:34
對的,是的,但是你正確的藍字發(fā)票需要勾選。
一個進項轉出一個做進項。
84785015
2023 09/05 11:25
收到,謝謝老師
向陽老師
2023 09/05 11:27
不客氣,請幫我五星好評,謝謝啦
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