問題已解決
郭老師你好,請問一下,上個月做帳 借;管理費用30000,貸:銀行存款30000,這個月收到專票30000元,我怎么做發(fā)票帳
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速問速答借其他應(yīng)付款
借管理費用負數(shù)3萬,
借管理費用
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸其他應(yīng)付款3萬。
2023 09/04 13:48
84784982
2023 09/04 14:00
老師我還是做不平
你的意思是: 借:其他應(yīng)付款3萬,借:管理費用-3萬,借:應(yīng)交稅費-進項--實際發(fā)票上的稅額,貸;其他應(yīng)付3萬,這樣不平帳
郭老師
2023 09/04 14:01
不會的。其他應(yīng)付款第一個是3萬管理費用,附屬3萬,第二個管理費用是發(fā)票上面的金額,進項是發(fā)票上面的稅額。哪一個不平?
84784982
2023 09/04 14:14
老師我還是沒有明白
郭老師
2023 09/04 14:19
管理費用方的借方負數(shù)是3萬。
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