當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
@玲竹老實(shí)回答,其他老師勿接,謝謝,食品生產(chǎn)廠購買其他公司的產(chǎn)品試吃,應(yīng)該入什么費(fèi)用?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好
買其他公司的產(chǎn)品試吃 然后自己再生產(chǎn)嗎
2023 09/01 15:09
84785028
2023 09/01 15:41
老師問一下現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票跨月作廢 也是開一樣紅字負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
84785028
2023 09/01 15:49
2.風(fēng)險(xiǎn)一般納稅人注銷,7月成立的,8月開了30幾萬票,注銷要怎么處理,要交什么稅
bamboo老師
2023 09/01 16:07
數(shù)電發(fā)票跨月作廢 也是開一樣紅字負(fù)數(shù)發(fā)票 是的
84785028
2023 09/01 16:39
您好
買其他公司的產(chǎn)品試吃 然后自己再生產(chǎn)嗎自己再研發(fā)
84785028
2023 09/01 16:40
要看研發(fā)成果,才考慮是否生產(chǎn)
bamboo老師
2023 09/01 17:07
為了研發(fā)發(fā)生的? 那可以計(jì)入管理費(fèi)用-其他
84785028
2023 09/01 20:10
請(qǐng)教一下,公司結(jié)清賬目上多年不合作單位(已失聯(lián))的往來零頭尾款,是什么會(huì)計(jì)分錄合適呢?
84785028
2023 09/01 20:10
如果收入大于支出,那么多出的款項(xiàng)匯入營業(yè)利潤,那應(yīng)該是要交企業(yè)所得稅的,是吧,如果支出大于收入,那多支出的款項(xiàng)是否可以稅前扣除呢?
bamboo老師
2023 09/01 20:14
請(qǐng)問是供應(yīng)商還是客戶
84785028
2023 09/01 20:18
二者都有
bamboo老師
2023 09/01 20:19
供應(yīng)商不需要支付的 計(jì)入營業(yè)外收入?
客戶無法收回的計(jì)入營業(yè)外支出
84785028
2023 09/01 20:33
客戶差公司的錢,借 營業(yè)外收入 貸 應(yīng)收賬款。公司差供應(yīng)商的錢,借 營業(yè)外支出,貸 應(yīng)付賬款 。如果營業(yè)外收入大于營業(yè)外支出,公司是否要交企業(yè)所得稅?如果營業(yè)外支出大于營業(yè)外收入,是否可以稅前扣除呢?
84785028
2023 09/01 20:53
老師,如果營業(yè)外收入大于營業(yè)外支出,公司是否要交企業(yè)所得稅?如果營業(yè)外支出大于營業(yè)外收入,是否可以稅前扣除呢?
bamboo老師
2023 09/01 20:55
客戶差公司的
借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)收賬款
公司差供應(yīng)商的
借:應(yīng)付賬款
貸:營業(yè)外收入
沒有正當(dāng)理由 營業(yè)外支出不能企業(yè)所得稅前扣除
84785028
2023 09/01 21:12
老師,沒有正當(dāng)理由 營業(yè)外支出不能企業(yè)所得稅前扣除的話,那營業(yè)外收入也不需要繳納企業(yè)所得稅了,是嗎
bamboo老師
2023 09/01 21:15
營業(yè)外收入還是要繳納企業(yè)所得稅的
84785028
2023 09/01 22:51
老板個(gè)人獨(dú)資有限責(zé)任公司今天從七月份開始啟用,這個(gè)季度企業(yè)所得稅一下子上來了,這個(gè)怎么辦?降低稅賦
bamboo老師
2023 09/01 22:52
收入很高 成本費(fèi)用很低?
84785028
2023 09/01 23:09
是的,費(fèi)用低
bamboo老師
2023 09/01 23:11
那沒有成本么?
季度不想預(yù)繳 可以暫估成本費(fèi)用入賬 減少利潤 少預(yù)繳企業(yè)所得稅
84785028
2023 09/01 23:15
這個(gè)季度開票差不多40萬左右,成本10左右
bamboo老師
2023 09/01 23:18
那成本只有25% 毛利率75% 這么高嗎
閱讀 381