問題已解決

@玲竹老師,不是的,沒有賬,都是自己編的

84785015| 提問時間:2023 11/28 20:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 那您編的這個勾稽關系有點問題哈 資產(chǎn)負債表跟利潤表的勾稽關系 資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)+利潤表凈利潤本年累計金額-計提法定盈余公積-分配的股利+(-)以前年度損益調整 當然 您修改利潤表也可以的
2023 11/28 20:21
84785015
2023 11/28 20:23
老師,您能幫我編輯一個,數(shù)別變,還是我表上那個數(shù),因為老板就要那個數(shù)的,然后我也留著點以后當參照
84785015
2023 11/28 20:23
可以嗎?老師
bamboo老師
2023 11/28 20:26
不變數(shù)據(jù)的話 您勾稽關系對不上的啊
84785015
2023 11/28 20:28
那就2022年的話,就讓他盈利還是那些,然后2023年也是,別的可以變
bamboo老師
2023 11/28 20:29
您可以修改下利潤表的凈利潤數(shù)據(jù)? 資產(chǎn)負債表的可以不要動?
84785015
2023 11/28 20:31
凈利潤那修改成多少啊
bamboo老師
2023 11/28 20:31
就是您資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)不要動 只動利潤表對嗎
84785015
2023 11/28 20:33
嗯嗯,然后2023年資產(chǎn)負載表年初數(shù)和期末數(shù)好像填的不對,就一開始說的那個
bamboo老師
2023 11/28 20:38
前面期初數(shù)像我說的那樣填寫就好了 利潤表的凈利潤您調整為2476776.34-33351=2443425.34
84785015
2023 11/28 20:39
好的,那我調整一下,您再幫我看一下唄
bamboo老師
2023 11/28 20:40
好的 那您先調整吧
84785015
2023 11/28 20:50
老師,我改完發(fā)您了,您看一下對不
bamboo老師
2023 11/28 20:53
33351+2443425.34=2476776.34 現(xiàn)在勾稽關系是對的了 單位您不需要計提法定盈余公積嗎? 您的存款期末是哪些呢?
84785015
2023 11/28 20:54
在我這張表上這些需要有嘛,說實話,連賬都沒有啥玩意兒,
84785015
2023 11/28 20:55
我這資產(chǎn)表和利潤表,還有哪里不對的,需要改正的嘛,
bamboo老師
2023 11/28 20:55
盈余公積可以體現(xiàn)一下 有盈利應該計提的 未分配利潤的10%
84785015
2023 11/28 20:56
除了這里還有需要改動的嘛?老師
bamboo老師
2023 11/28 20:57
存貨下面? 原材料 庫存商品里面可以寫點數(shù)據(jù)
84785015
2023 11/28 21:01
好的,老師,還有別的錯誤的地方需要更改嘛,然后,還有一個問題就是資產(chǎn)負載表的未分配利潤和利潤表的營業(yè)利潤是一樣的,還是和凈利潤是一樣的
bamboo老師
2023 11/28 21:02
資產(chǎn)負債表的未分配利潤 我前面一個問題給您列了公式的 您可以再看看哈
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