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老師,7月份收到去年已經入賬成本的發(fā)票,該怎么賬務處理呢

84785034| 提問時間:2023 08/31 14:57
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 去年入賬的成本是沒有發(fā)票的,是嗎?
2023 08/31 14:58
84785034
2023 08/31 15:20
是的,沒有發(fā)票沒有付款
84785034
2023 08/31 15:21
是在匯算之后收到的發(fā)票跟付款
劉艷紅老師
2023 08/31 15:29
把前面的暫估做負數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
84785034
2023 08/31 15:43
所得稅匯算的時候調減了,明年匯算清繳的時候可以調回來吧
劉艷紅老師
2023 08/31 15:44
你暫估了,為什么還要調減了?
84785034
2023 08/31 15:46
沒有收到發(fā)票也沒付款呀
劉艷紅老師
2023 08/31 15:51
你的意思是匯算清繳時沒有收到發(fā)票,你調減了,那這個就是少交稅了呀,你前面分錄是不是也做了暫估了
84785034
2023 08/31 16:11
沒有少交稅,成本調減了。
84785034
2023 08/31 16:15
22年未收到票按價稅合計金額入賬了,23年7月收到了發(fā)票,實際成本比賬上暫估金額要小,有進項稅
劉艷紅老師
2023 08/31 16:27
哦,那這種明年匯算清繳的時候可以調回來
84785034
2023 08/31 17:33
那多估的這部分成本,放到未分配利潤科目嗎?
劉艷紅老師
2023 08/31 18:01
需要的,這個會沖減收入的
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