問題已解決
老師我這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,有增值稅要交,怎么做分錄
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速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——已交增值稅
然后繳納的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)——已交增值稅
貸:銀行存款
2023 08/31 11:13
84784998
2023 08/31 11:22
我還有正常的未交增值稅,另外做一筆嗎
王超老師
2023 08/31 11:23
不是的,你可以合并起來的
84784998
2023 08/31 11:25
老師寫給我看一下,謝謝!
王超老師
2023 08/31 11:25
借:應(yīng)交稅費(fèi)——已交增值稅
貸:銀行存款
84784998
2023 08/31 11:45
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi) ——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——已交增值稅
老師未交之前是這樣做嗎
王超老師
2023 08/31 11:49
你要轉(zhuǎn)到已交增值稅科目里面的
84784998
2023 08/31 11:55
沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,平時(shí)我的分錄就是
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
繳納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
84784998
2023 08/31 11:57
難道做的不對(duì)嗎。非要轉(zhuǎn)到已交增值稅科目里嗎
王超老師
2023 08/31 12:07
要啊,這個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)的做法的
84784998
2023 08/31 12:10
麻煩老師完整的寫給我看一下,謝謝!
王超老師
2023 08/31 12:11
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——已交增值稅
然后繳納的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)——已交增值稅
貸:銀行存款
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