問(wèn)題已解決

你好,老師,適用免抵退稅的,漏了幾單一直沒(méi)有在申報(bào)免抵退系統(tǒng)里申報(bào),增值稅申報(bào)系統(tǒng)當(dāng)時(shí)就做免稅申報(bào)了,漏報(bào)的幾單該怎么處理呢?

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/30 14:08
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 是本年的嗎?
2023 08/30 14:09
84784954
2023 08/30 14:13
以前年度的,今年發(fā)現(xiàn)之前沒(méi)有申報(bào),該怎么處理呢?
小菲老師
2023 08/30 14:19
同學(xué),你好 那就更正之前的申報(bào)
84784954
2023 08/30 14:28
怎么更正呢?我們是增值稅申報(bào)了,免抵退稅系統(tǒng)里沒(méi)有申報(bào),有沒(méi)有相關(guān)的政策發(fā)一下。
小菲老師
2023 08/30 14:29
同學(xué),你好 免抵退稅系統(tǒng)里沒(méi)有申報(bào) 那你在這個(gè)系統(tǒng)里面補(bǔ)申報(bào)
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