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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問,老師,我看到老會(huì)計(jì)的賬,社保他沒有計(jì)提,直接做的是繳納,可以嗎
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速問速答你好,最好不要這么做,你會(huì)算青椒的時(shí)候,你統(tǒng)計(jì)的就不好統(tǒng)計(jì)了
2023 08/30 12:17
84785030
2023 08/30 12:18
以前沒有計(jì)提我就不管了,我接手8月份.8月份的我可以先做計(jì)提,然后繳納嗎
郭老師
2023 08/30 12:22
可以的,可以這么做的。
84785030
2023 08/30 12:24
老師,工資還是需要先計(jì)提
郭老師
2023 08/30 12:27
是的是的,需要先計(jì)提。
84785030
2023 08/30 12:30
那他都沒有計(jì)提,直接做的,這個(gè)要怎么處理呢
郭老師
2023 08/30 12:38
之前的不用管了,你現(xiàn)在開始進(jìn)行。
84785030
2023 08/30 12:40
好的,還有個(gè)問題,想請教,計(jì)提是管理費(fèi)用工資,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就會(huì)影響利潤對嗎
郭老師
2023 08/30 12:42
對的,是的,影響你的利潤。
84785030
2023 08/30 12:44
那他以前那些沒有計(jì)提不是都多交了稅款
84785030
2023 08/30 12:45
或者直接做管理費(fèi)用工資,這樣行嗎
郭老師
2023 08/30 12:49
啊,怎么會(huì)多交稅,多交了哪一個(gè)稅款。
郭老師
2023 08/30 12:49
這個(gè)管理費(fèi)用貸銀行
這不這個(gè)管理費(fèi)用也影響你的利潤。
84785030
2023 08/30 12:56
計(jì)提工資,到月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益類,利潤就會(huì)減少,如果沒有計(jì)提,管理費(fèi)用就沒有工資這筆,利潤就增加了,
郭老師
2023 08/30 13:02
他沒有計(jì)提,
那他沒有做管理費(fèi)用嗎?這個(gè)管理費(fèi)用不是
我上面給你寫了分錄,你再看一下可以嗎?12:49的那個(gè)。
84785030
2023 08/30 13:03
但是他直接做的應(yīng)付職工薪酬
84785030
2023 08/30 13:04
直接做管理費(fèi)用-工資,我懂
郭老師
2023 08/30 13:04
你好,他做的是借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款,那你的應(yīng)付職工薪酬一直有揭發(fā)余額,是這個(gè)意思嗎?
84785030
2023 08/30 13:08
直接做應(yīng)付職工薪酬,計(jì)提沒有減利潤
郭老師
2023 08/30 13:15
你給他補(bǔ)上的補(bǔ)計(jì)提。
84785030
2023 08/30 13:19
謝謝老師,感謝老師耐心解答
郭老師
2023 08/30 13:22
不用客氣,工作愉快
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