問題已解決

老師,我3月有一張憑證科目用錯(cuò)了,現(xiàn)在8月想更正,3月的憑證分錄是 借:管理費(fèi)用-資質(zhì)費(fèi) 28800 貸:其他應(yīng)付款-魏總28800 現(xiàn)在我要把分錄中的其他應(yīng)付款科目換成 實(shí)收資本 科目,請(qǐng)問,我是先沖紅憑證再做筆正確的分錄?還是直接調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款-魏總 28800 貸:實(shí)收資本28800

84784950| 提問時(shí)間:2023 08/30 10:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以直接做這個(gè)分錄。
2023 08/30 11:03
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