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老師,我們公司買了空調(diào),6月支付了貨款,也交貨了,但是8月發(fā)票才開過來,那我6月和8月分別要怎么做賬?

84785043| 提問時(shí)間:2023 08/29 18:04
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
2023 08/29 18:05
84785043
2023 08/29 18:06
空調(diào)不應(yīng)該做到“固定資產(chǎn)”科目上進(jìn)行攤銷嗎?
84785043
2023 08/29 18:06
6月空調(diào)就到了
84785043
2023 08/29 18:06
6月開始不就應(yīng)該攤銷了嗎?
84785043
2023 08/29 18:07
如果8月才做到“固定資產(chǎn)”科目上,那6月和7月的攤銷要怎么辦
劉艷紅老師
2023 08/29 18:09
那就先暫估費(fèi)用,收到票再?zèng)_賬 借:固定資產(chǎn)-暫估 貸:銀行存款
84785043
2023 08/29 18:09
沖賬要怎么做賬?不太會(huì)
劉艷紅老師
2023 08/29 18:10
借:固定資產(chǎn)負(fù)數(shù) 借:銀行存款正數(shù) 借:固定資產(chǎn)正數(shù) 貸:銀行存款正數(shù)
84785043
2023 08/29 18:18
是這樣做賬嗎?
劉艷紅老師
2023 08/29 18:19
費(fèi)用不用暫估,到時(shí)直接沖固定資產(chǎn)就可以
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