問(wèn)題已解決

總公司欠我們社保錢和工資,我同事說(shuō)要放到其他應(yīng)收款,該怎么做

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/29 10:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款貸銀行
2023 08/29 10:49
84784956
2023 08/29 11:12
老師,我們是這樣做的憑證,把這1017給總公司付款了,我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不該付過(guò)去,那就相當(dāng)于是總公司欠我們的錢,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要放到其他應(yīng)收款里,您看怎么做賬啊
郭老師
2023 08/29 11:19
要做你單位的工資、社保,這樣體現(xiàn)不出來(lái)欠款。
郭老師
2023 08/29 11:19
不要做,你單位的工資社保剛才打錯(cuò)了。
84784956
2023 08/29 11:26
說(shuō)錯(cuò)了 說(shuō)錯(cuò)了老師 是企業(yè)年金
郭老師
2023 08/29 11:27
你好,這個(gè)是你單位的職工還是別人的。
84784956
2023 08/29 11:29
我們單位職工
郭老師
2023 08/29 11:30
你好,那你們單位的職工年金是你單位承擔(dān)還是對(duì)方承擔(dān)?
84784956
2023 08/29 11:33
不應(yīng)該是我們子公司承擔(dān),應(yīng)該是我們總公司承擔(dān),相當(dāng)于總公司欠我們錢
郭老師
2023 08/29 11:35
你好,總公司做費(fèi)用,子公司做其他應(yīng)收款。
84784956
2023 08/29 11:44
嗯嗯老師我們是子公司 我就想知道子公司咋做這個(gè)賬啊
郭老師
2023 08/29 11:45
借其他應(yīng)收款貸銀行
84784956
2023 08/29 11:49
為啥是貸銀行存款呢 是總公司欠我們錢
郭老師
2023 08/29 11:50
你好,這個(gè)錢不是你單位支付出去的,其他應(yīng)收款在借方不就是別人欠你的?
郭老師
2023 08/29 11:50
是資產(chǎn)類的科目,借方余額表示別人欠你的
84784956
2023 08/29 11:51
我們的錢已經(jīng)支付出去了啊
84784956
2023 08/29 11:51
就是這個(gè)
郭老師
2023 08/29 11:52
你支付出去的時(shí)候,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,不要做管理費(fèi)用了,這個(gè)知道嗎?這個(gè)不是你單位的費(fèi)用,你做費(fèi)用干什么。
郭老師
2023 08/29 11:52
還聽(tīng)不懂嗎?你不要做管理費(fèi)用,就你支付出去那筆錢做其他應(yīng)收款, 其他應(yīng)收款就表示別人欠你的, 建議去看一下科目定義
84784956
2023 08/29 12:31
您的意思是說(shuō)憑證應(yīng)該這么做是嗎?我拿紅筆改的。不好意思老師,我基礎(chǔ)差。
84784956
2023 08/29 12:32
就是把管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款都改成其他應(yīng)收款。
郭老師
2023 08/29 12:33
借應(yīng)付職工薪酬工資,678 借管理費(fèi)用工資-678 借其他應(yīng)收款, 貸應(yīng)付職工薪酬、工資678, 其他應(yīng)付款339 做這個(gè)調(diào)整就可以的。
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