問題已解決

老師幫忙這個怎么做分錄,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,謝謝

84785041| 提問時間:2023 08/28 18:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借 原材料598000 貸 應(yīng)付帳款598000 借 生產(chǎn)成本598000 貸 原材料598000 借 制造費用2000 貸 銀行存款2000 借 生產(chǎn)成本2000 貸 制造費用2000 姐 生產(chǎn)成本20000 貸 應(yīng)付職工薪酬20000
2023 08/28 19:02
84785041
2023 08/28 19:08
老師運費1000,,和請工人費用500呢,需要取得發(fā)票才能稅前扣除嗎
bamboo老師
2023 08/28 19:52
題干一樣就這樣多內(nèi)容么? 請問是哪里的案例? 運費 搬運費是否已經(jīng)支付?什么形式支付?
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