問題已解決

老師,我們20年有一筆業(yè)務,發(fā)票1萬已經(jīng)開了,對方一直沒回款,現(xiàn)在約定,減少5千元,對方支付5千,合同就終止了,發(fā)票對方20年已經(jīng)認證了,這個我們需要怎么做賬呢

84785016| 提問時間:2023 08/28 09:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,減少5千元,是壞賬,還是給予對方的優(yōu)惠??
2023 08/28 09:50
84785016
2023 08/28 09:52
給對方的優(yōu)惠
84785016
2023 08/28 09:52
返點,對方讓我們開5千負數(shù)發(fā)票
鄒老師
2023 08/28 09:53
你好 借:銀行存款,銷售費用,貸:應收賬款?
84785016
2023 08/28 09:55
讓我們開負數(shù)發(fā)票
84785016
2023 08/28 09:55
對方說開負數(shù)發(fā)票就可以付款
鄒老師
2023 08/28 09:56
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84785016
2023 08/28 09:59
1.對方讓開負數(shù)發(fā)票,這個負數(shù)發(fā)票我們能開吧 2.開負數(shù)不用憑證紅沖嗎?
鄒老師
2023 08/28 10:00
你好 1,給對方的優(yōu)惠,你們是可以開具負數(shù)發(fā)票的 2,只需要針對負數(shù)部分,做費用分錄就是了?
84785016
2023 08/28 10:04
可是發(fā)票是顯示稅的, ?借:銀行存款5000 ? ?銷售費用4716.98?? 應交稅費應交增值稅銷項283.02,貸:應收賬款 1 0000 完整的是這樣嗎
鄒老師
2023 08/28 10:06
你好,正數(shù)發(fā)票的時候,做收入分錄 借;應收賬款 ,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅 給對方優(yōu)惠的部分,做費用就是了 借:銀行存款,銷售費用(優(yōu)惠的部分),貸:應收賬款?
84785016
2023 08/28 10:15
我不明白,可我已經(jīng)開一筆負數(shù)發(fā)票了啊,這個負數(shù)發(fā)票當月不做賬?
鄒老師
2023 08/28 10:17
你好,這里負數(shù)發(fā)票的金額,直接做費用處理就是了
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