問題已解決

老師,我做公司的賬有分內(nèi)賬和外賬,我在做外賬的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái)分錄都會(huì)做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄的,那在做內(nèi)賬的時(shí)候要在分錄上做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄嗎?我意思是價(jià)稅分離后做分錄。還是說在外賬做了價(jià)稅分離,在內(nèi)賬做分錄的時(shí)候就不需要價(jià)稅分離那樣做分錄了?

84784952| 提問時(shí)間:2023 08/25 09:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,內(nèi)賬你可以加稅合計(jì),也可以跟外賬一樣加稅分開都可以的。比如購(gòu)買的商品借庫(kù)存商品,貸銀行 這個(gè)是加稅合計(jì)的金額。
2023 08/25 09:24
84784952
2023 08/25 09:37
嗯,那內(nèi)賬一般是價(jià)稅合計(jì)來(lái)做分錄的還是價(jià)稅分離后做分錄的?
郭老師
2023 08/25 09:39
內(nèi)賬大部分都是價(jià)稅合計(jì)。
84784952
2023 08/25 10:00
好吧,1、那在外賬一般納稅人開增值稅專用發(fā)票有收入時(shí),分錄是怎么做? 2、有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來(lái)后抵扣了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要做分錄嗎? 3、然后抵扣進(jìn)項(xiàng)后會(huì)計(jì)分錄是怎么做的? 4、到交增值稅是怎么做分錄的 麻煩老師把我的問題一個(gè)個(gè)回復(fù)一下我吧 就是我想知道一般納稅人從有收入,到當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,到繳稅的詳細(xì)步驟是怎么做分錄的,分別按步驟列一下給我好嘛
郭老師
2023 08/25 10:06
借銀行房款或者是應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 2 借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行存款 3 月末需要繳納增值稅的,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784952
2023 08/25 10:26
老師,你都回復(fù)完了對(duì)吧
郭老師
2023 08/25 10:27
對(duì)的是的,已經(jīng)回復(fù)完了。
84784952
2023 08/25 10:30
進(jìn)項(xiàng)抵扣了不用做什么分錄嗎?
郭老師
2023 08/25 10:40
啊,可以做,也可以不用做,你說的是結(jié)轉(zhuǎn)的,我這里沒有給你做啊,你可以年末做,也可以月末做。
84784952
2023 08/25 10:46
那如果要做的話是怎么做的老師
郭老師
2023 08/25 10:50
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
84784952
2023 08/25 10:58
那其實(shí)你現(xiàn)在發(fā)給我的前面兩個(gè)分錄是可以不做的是吧?
郭老師
2023 08/25 10:59
前兩個(gè)分錄可以做,也可以不用做。
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