當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
內(nèi)賬需要做價稅分離嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,內(nèi)賬不需要做價稅分離的
2022 05/05 13:45
84785011
2022 05/05 13:46
那內(nèi)賬到時候交增值稅怎么做分錄?
東老師
2022 05/05 13:46
借管理費(fèi)用稅金 貸銀行存款
84785011
2022 05/05 13:50
用軟件做賬,裝訂憑證時最前面需要附什么?
東老師
2022 05/05 13:51
裝定的時候附科目匯總表就行
84785011
2022 05/05 14:13
3月份銀行剛開戶有小額業(yè)務(wù)分錄,月底有少量余額,4月進(jìn)行稅務(wù)登記,用軟件做賬想4月份開始建賬那我可以把3月份小金額的業(yè)務(wù)做賬到4月份吧!?也就是4月份建賬,銀行期初余額為零可以吧???
東老師
2022 05/05 14:14
可以的,三月份可以做到四月份賬里的,4月份建賬,銀行期初余額為零可以的。
84785011
2022 05/05 14:15
哦記賬憑證日期都寫成4月30日可以吧?
東老師
2022 05/05 14:16
可以的,可以是月末最后一天
84785011
2022 05/05 14:26
3月剛成立的企業(yè),因現(xiàn)在沒有銷售業(yè)務(wù),但是取得了一些進(jìn)項(xiàng)票,我可以選擇不認(rèn)證嗎?等哪個月有銷售業(yè)務(wù)了我再認(rèn)證可以嗎?
東老師
2022 05/05 14:26
可以的。這個認(rèn)證時間你自己選擇就行
84785011
2022 05/05 14:28
那如果我沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票,增值稅納稅申報(bào)表附表(二)我是不是都是填零保存就行
東老師
2022 05/05 14:29
對的, 沒有認(rèn)證就零保存了就行了
84785011
2022 05/05 14:37
沒認(rèn)證做賬時是不是寫分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 如果哪天認(rèn)證抵扣了再做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣做分錄對嗎?
東老師
2022 05/05 14:37
對的,轉(zhuǎn)的時候是這么做的
84785011
2022 05/05 14:53
主營業(yè)務(wù)收入需要設(shè)置二級科目嗎?
東老師
2022 05/05 14:53
這個不是必須的,你可以根據(jù)需求來自己設(shè)置
84785011
2022 05/05 14:54
那應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款設(shè)置成二級科目好還是輔助核算好?
東老師
2022 05/05 14:57
這個設(shè)置輔助核算感覺好一些
閱讀 133