問題已解決
老師,本月有沖紅發(fā)票,銷項負數(shù),是通過轉出多交增值稅過渡到未交增值稅,還是通過轉出未交增值稅科目
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應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
2023 08/24 16:55
84784994
2023 08/24 17:00
老師情況是這樣,我5月沖紅的增值稅發(fā)票,應交增值稅-銷項稅額科目貸方-20000;5月沒有其他銷售額,沒有結轉增值稅分錄,現(xiàn)在7月發(fā)生銷售,增值稅銷項稅額,余額表直接抵減了前期負數(shù)稅額,我現(xiàn)在是補結轉5月增值稅負數(shù),不知道用哪個科目結轉
家權老師
2023 08/24 17:05
按我說的思路操作,不用額外的分錄
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