問(wèn)題已解決

老師,去年不屬于管理費(fèi)用的,入了,比如,去年分錄為,借:管理費(fèi)用-租金,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸,應(yīng)付賬款,我怎么把去年的管理費(fèi)用沖掉,今年還可以沖紅嗎?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/19 14:19
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 用以前年度損益調(diào)整來(lái)做
2023 08/19 14:20
84785015
2023 08/19 14:21
以前年度損益在貸方還是借方呢
小菲老師
2023 08/19 14:21
同學(xué),你好 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
84785015
2023 08/19 14:23
之前會(huì)計(jì)每個(gè)月都是這么入賬,我可以一筆調(diào)過(guò)來(lái),還是每個(gè)月調(diào)呢?
小菲老師
2023 08/19 14:25
同學(xué),你好 可以一起調(diào)整
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